a. Kesehatan
Pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan, dibiayai dengan biaya langsung maupun tidak langsung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang serta Pinjaman Luar Negeri dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pada Tahun Anggaran 2008, kegiatan Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang didukung dana sebesar Rp. 24.446.585.530,- (Dua puluh empat milyar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri dari:
1). Dinas Kesehatan :
a). Belanja Tidak Langsung ..................... Rp. 3.286.625.813
b). Belanja Langsung .................................. Rp. 13.281.751.500
c). Belanja Kegiatan Propinsi , …..……...... Rp. 295.534.000
d). Belanja Anggaran PHLN/APBN............... Rp. 249.854.000
2). Puskesmas :
a). Belanja Tidak Langsung ........................... Rp. 6.830.896.717
b). Belanja Langsung ................................... Rp. 504.345.000
Perincian penggunaan dana tersebut adalah sebagai berikut :
1) Belanja Kegiatan Tidak Langsung bersumber APBD Kota sebesar Rp. 13.281.751.500,- terdiri dari :
a). Rutin Dinas .......................................... Rp. 521.700.000
b). Obat dan Pembekalan Kesehatan, ..... Rp. 830.630.000
c). Upaya Kesehatan Masyarakat, ........... Rp. 427.180.000
d). Promkes dan Pemberdayaan masy...... Rp. 1.276.965.000
e). Perbaikan Gizi Masyarakat ……………… Rp. 622.990.000,
f). Pengembangan Lingkungan Sehat…....... Rp. 309.170.000
g). Pencegahan dan Pengg.Peny.Menular.... Rp.1.325.650.000
h). Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin .. Rp. 125.080.000
i). Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana-prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya .................................................................. Rp. 6.950.111.500
j). Peningkatan keselamatan ibu melahirkan & Anak ................................................................... Rp. 356.105.000
k). Kebijakan Manejemen kesehatan............ Rp. 173.755.000
l). Keluarga Berencana ............................... Rp. 362.415.000
Tabel-9:
Anggaran Pembangunan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang
Tahun 2004-2008
NO | URAIAN KEGIATAN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
1 | P2M | 429.360.000 | 764.395.000 | 695.505.000 | 1.328.074.000 | 1.325.650.000 |
2 | Kesehatan Keluarga | 16.685.000 | 219.306.650 | 304.355.000 | 182.200.000 | 356.105.000 |
3 | Promosi Kesehatan | 195.075.000 | 331.453.000 | 481.970.000 | 908.670.000 | 1.276.965.000 |
4 | Kesehatan Lingkungan | 3.655.000 | 89.415.000 | 104.120.000 | 214.270.000 | 309.170.000 |
5 | Rutin Dinas | 455.360.000 | 700.000.000 | 738.860.000 | 589.178.909 | 521.700.000 |
6 | Pelayanan Kesehatan | - | 61.678.000 | 412.996.000 | 843.295.000 | 427.180.000 |
7 | Perbaikan Gizi Masyarakat | 489.390.000 | 39.640.000 | 155.465.000 | 317.723.450 | 622.990.000 |
8 | Keluarga Berencana | - | 157.655.000 | 96.645.000 | 156.795.000 | 362.415.000 |
9 | Peningkatan Sarana dan Prasarna | 70.000.000 | 348.815.000 | 5.795.434.000 | 6.526.338.998 | 6.950.111.500 |
10 | Kebijakan dan Manajemen Kesehatan | - | | 105.210.000 | 280.890.000 | 173.755.000 |
11 | Obat & Perbekalan Kesehatan | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 853.230.000 | 830.630.000 |
12 | Pengawasan & Pengen-dalian Kesehatan Makanan | | - | | 35.810.000 | - |
13 | Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | - | 28.000.000 | - | - | 125.000.000 |
14 | Operasional Puskesmas | 240.600.000 | 357.200.000 | 397.700.000 | | |
| Sub Total | 2.200.125.000 | 3.069.557.650 | 9.288.260.000 | 13.210.492.357 | 13.281.751.500, |
2) Belanja Proyek bersumber dari PLN/APBN sebesar Rp. 295.534.000 Terdiri dari :
§ Kegiatan DHS (DTPS)......... ................... Rp. 63.060.000
§ GF ATM (HIV-AIDS) .............................. Rp.122.040.000
§ GF ATM (TBC) …………………………… Rp. 64.794.000
§ Keluarga Berencana ............................... Rp. 45.640.000
Tabel-10:
Anggaran Pembangunan Kesehatan Kota Tanjungpinang
Bersumber Dari APBN & PLN Tahun 2004-2008
NO | URAIAN KEGIATAN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
1 | Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan | 122.323.000 | - | - | - | - |
2 | Revitalisasi Gudang Farmasi | | 50.000.000 | - | - | - |
3 | Prog.Obat & Perbekalan Kes (Pemb. Gudang Farmasi) | - | - | - | 613.527.000. | - |
4 | PKPS-BBM Bidang Kesehatan | | | | | |
5 | Prevention & Alleviation of HIV Impack in Indonesia (GF) | 145.000.000 | 94.615.000 | - | - | - |
6 | Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (DHS-1) | - | - | 515.521.000 | - | 63.060.000 |
7 | Peningkatan Kes Masyarakat (DHS-1 ABD) | - | - | - | 360.490.000. | - |
8 | Unicef Campak | - | - | 64.210.000 | - | |
9 | PIN Putaran 4 dan 5 GF | | | 85.270.000 | - | - 64.794.000 |
10 | ATM TB Paru | - | - | 30.540.200 | | |
11 | GF ATM Penyakit Kelamin | | | 196.262.000 | 61.980.000. | 122.040.000 |
12 | Keluarga Berencana | - | 44.620.000 | | - | 45.640.000 |
| v Orientasi Mekop bagi Pengelola Program KB | - | - | 10.000.000 | - | |
| v Trainning workshop KIP Konseling Khiba bagi Pengelola KB | - | - | 10.000.000 | | |
| v workshop khibo bagi pengusaha salon. | - | - | 10.000.000 | | - |
| v Orientasi pengelola program KB bagi Kader | - | - | 5.000.000 | | - |
| v Advokasi Operasional Penyusunan Perencanaan DHS | - | - | 15.000.000 | | - |
| v Konsultasi ke Propinsi | | - | 2.040.000 | | - |
| SUB TOTAL | 267.323.000 | 189.235.000 | 943.843.20 | 1.035.997.000 | 295.534.000 |
3). Belanja Kegiatan bersumber dari Propinsi sebesar Rp. 247.422.500:
§ Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin ... Rp. 122.320.000,-
§ Keluarga Berencana ........................ ...... Rp. 54.140.000,-
§ Pengembangan Kel Siaga ………………. Rp. 61.000.000
§ KIA …………………………………………. Rp. 10.962.500
§ UKK ………………………………………… Rp.
§ UPGK ……………………………………… Rp.
Tabel-11:
Anggaran Pembangunan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang
Bersumber Dari APBD Propinsi Tahun 2004-2008
NO | URAIAN KEGIATAN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | | | |
1 | Pelayanan Kesehatan daerah Terpencil | | 7.670.000 | | | |
2 | Pelatihan Pengembangan manajemen Kinerja Kelini | | 66.240.000 | | | |
3 | Pemberantasan Penyakit DBD | | 16.000.000 | | | |
4 | Jamkesmas | | 5.360.000 | | | 122.320.000 |
5 | Kelurahan Siaga | | | | | 61.000.000 |
6 | Kesehatan Ibu dan Anak | | | | | 10.962.000 |
7 | Program KB | | | | | |
| v Pendataan Keluarga | | | 6.400.000 | | 54.140.000 |
| v Pembinaan Generasi Muda Mesjid | | 2.000.000 | | | |
| v Pembinaan Kese-hatan Reproduksi | | 2.000.000 | 1.500.000 | | |
| v Momentum KB | | 2.000.000 | 12.000.000 | | |
| v Operasional pelayanan KB | | 3.728.000 | 6.000.000 | | |
| v Operasional KB Kes | | 2.728.000 | 26.286.000 | | |
| Sub Total | | 106.998.000 | 51.186.000 | | 247.422.000 |
Secara umum pada tahun 2008 terjadi peningkatan Anggaran pembangunan kesehatan di Kota Tanjungpinang sebesar Rp. 1.823.003.092,- atau kenaikan 1,93 % bila dibandingkan dengan tahun 2007. Dengan dana tersebut telah dilaksanakan kegiatan rutin maupun kegiatan oleh Bidang dan seksi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Anggaran pembangunan kesehatan di Kota Tanjungpinang sejak tahun 2004 s/d 2008 cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2004 sebesar Rp.2.200.125.000, 2005 sebesar Rp.3.069.557.650,-, 2006 sebesar Rp.9.288.260.000, tahun 2007 sebesar Rp. 13.210.492.357,- serta tahun 2008 sebesar Rp. 13.281.751.500,-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar